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    2026年湖南美术馆单位预算

    发布时间: 2026-03-31 作者:

    第一部分 2026单位预算说明

    第二部分 2026单位预算表

    1、收支总表

    2、收入总表

    3、支出总表

    4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

    5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

    6、财政拨款收支总表

    7、一般公共预算支出表

    8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

    9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

    10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

    11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

    12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

    13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

    14、一般公共预算三公经费支出表

    15、政府性基金预算支出表

    16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

    17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

    18、国有资本经营预算支出表

    19、财政专户管理资金预算支出表

    20、省级专项资金预算汇总表

    21、省级专项资金绩效目标表

    22、其他项目支出绩效目标表

    23、部门整体支出绩效目标表

    第一部分 2026单位预算说明

    一、单位基本概况

    湖南美术馆是湖南省文联下属的公益一类事业单位,20199月正式开馆,20201月起实行财务独立核算。湖南美术馆编制50人,占地面积50000多平方米,建筑面积24700多平方米,其中展厅总面积7200平方米,展线可达1800延米,最大展厅面积近1000平方米,展厅最高净空8米,采用国家重点美术馆标准进行展览流线规划和国际一流专业美术馆智能化灯光系统设计,是集展览陈列、收藏保护、学术研究、教育推广、对外交流、文化服务等功能于一体的现代化、综合性美术馆。

      ()职能职责。

    开展美术、书法作品的收藏和保护工作;收集我省美术界的文献资料;研究湖南美术创作;定期策划和组织美术作品陈列展览;开展美术公共教育与服务活动;组织开展与国内外美术馆的展览合作、学术交流活动;开展网上美术馆建设;指导全省美术馆业务开展等。

    二)机构设置。

     湖南美术馆内设机构7:办公室、策划部、展览部、典藏部、学术研究与艺术交流部、公共教育与宣传推广部、后勤保障

    二、预算单位构成

    湖南美术馆无下属预算单位。

    、单位收支总体情况

    (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026本单位收入预算3646.23万元,其中,一般公共预算拨款3195.87万元,上年结转结450.36万元,政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入专户管理的非税收入收入较去年减少138.42万元,主要是因为2025项目资金扣减。

    (二)支出预算:2026本单位支出预算3646.23万元,其中,文化旅游体育与传媒支出3560.03万元,社会保障和就业支出8万元,住房保障支出78.2万元。支出较去年减少138.42万元,主要是因为2025项目资金扣减。

    、一般公共预算拨款支出

    2026本单位一般公共预算拨款支出预算3646.23万元,其中,文化旅游体育与传媒支出3560.03万元,97.64%;社会保障和就业支出8万元,占0.22%住房保障支出78.2万元,占2.14%具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2026本单位基本支出预算数2221.9万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、物业管理费、水电费、等公用经费。

    (二)项目支出:2026本单位项目支出预算1424.33万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作经费和其他事业发展资金,其中:业务工作经费支出947.63万元,主要用于美术馆作品收藏、策划展览活动和馆刊等方面;其他事业发展资金支出476.7万元,主要用于美术馆举办策划展览活动、公共文化教育活动等方面

     、政府性基金预算支出

    2026本单位政府性基金支出预算0万元,本单位无政府性基金安排的支出

     、其他重要事项的情况说明

    (一)运行经费:2026本单位运行经费1548.9万元,比上年预算增加5.1万元,上升0.33%,主要是物业服务费预算增加

    (二)三公经费预算:2026本单位三公经费预算数为13.6万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费3.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.6万元),因公出国(境)费8万元。2026三公经费预算较上年持平无增减变化

    (三)一般性支出情况:2026本单位会议费预0万元;培训费预算4.51万元,拟开展事业单位工作人员培训艺术品保护研究、视频剪辑拍摄消防专业知识培训,人264,内容为公共科目和专业科目、艺术品保护研究、视频剪辑拍摄和消防安全演练及培训;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

     (四)政府采购情况:2026本部门政府采购预算总额 852.4万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算852.4万元。

    委托业务费情况:2026本部门委托业务费2.15万元,比上年预算减少414.4万元,下降99.48%,主要是部分项目已完成,本年度未开展;部分项目的委托业务费计入其他经济分类科目。

    )国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值100万元以上设备0(不含车辆)2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0(不含车辆)

    )预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026单位整体支出绩效目标的金额3195.87万元,其中,基本支出2221.9万元,项目支出973.97元,具体绩效目标详见报表。

    、名词解释

    1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


    第二部分 2026单位预算表(详见附件)


    附件:2026年单位预算表document_news_content_69cb8d4ec417b.xlsx(点击蓝色链接部分下载表格查看)